沈阳地调中心组织开展货币资金管理情况内部专项审计

作者:薛莲 发布时间:2017-08-31

根据年度工作安排,沈阳地质调查中心于8月份组织开展货币资金管理情况的内部专项审计。

本次内部审计时限从201511日至2017631日,审计对象为财务资产处2015年以来货币资金管理情况。主要审计内容涵盖银行记账和对账、未达账项余额调节、岗位设置及印鉴管理等9个方面。审计主要采取实地查阅会计凭证、账簿以及银行对账单等相关资料、个别谈话等方式。

通过本次内部审计,中心逐步规范了货币资金管理,切实加强了对廉政风险防控的监督检查。